積極組織內部審計 發(fā)揮內控合規(guī)效能
為防范經營風險和財務風險,促進企業(yè)健康發(fā)展,近日,內控合規(guī)部對集團公司財務部進行了內部審計,對集團公司本部及各子公司近兩年的賬務做了合規(guī)審查。針對審查過程中發(fā)現的問題和不足,提出意見和建議,并督促財務部積極進行整改落實。
對于新成立的內控合規(guī)部來說,這是第一次對內部財務進行審計,通過本次審計,提高了部門員工對集團公司及各子公司的業(yè)務的認識,進一步了解了業(yè)務部門在實操中的工作流程,及時掌握工作中易出現的問題,提出解決方案。
(合規(guī)部 劉曉昕)